POR LA CUAL SE APRUEBA LA REVISIÓN 01 DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP); EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP).
VigenteRESOLUCION2025DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICASPY/LEGI/DMJQW4
Contrataciones del Estado -- Revisión 01 de la Política de Administración de Riesgos de la DNCP.
Visto: LA LEY N° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS» LA RESOLUCIÓN N° 377/2016, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y LA RESOLUCIÓN N° 326/2019, DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO. Considerando: La Ley N° 7021/2022 «DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS» en su Art. 111° establece que: «La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas será dirigida por el Director Nacional, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo...» y el inciso t) de su Art. 112° establece que son funciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: « Establecer su organigrama, crear y estructurar las dependencias que resulten necesarias dentro de la misma, reglamentar sus funciones y atribuciones, y modificarlas». La Resolución CGR N° 377/16 de la Contraloría General de La República establece en un Artículo 1°: “Adoptar como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las instituciones sujetas a supervisión de la Contraloría General de la República, la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP 2015”. La Resolución N° 326/2019, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo “Por la cual se adopta la norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar del Control Interno para instituciones públicas del Paraguay MECIP:2015”. Que, la Resolución N° 147/19 de la Contraloría General de la República “Por la cual se aprueba la “Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez”, a ser utilizadas en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015” , establece: “... Art. 3° 1 Instar a las instituciones sujetas al control y fiscalización de la Contraloría General de la República”. El Comité de Control Interno, conformado por Resolución DNCP N° 3939/2023 de fecha 23 de octubre de 2023; ha validado la revisión 02 de la Política General de Administración de Riesgos, según consta en Acta N° 04 de fecha 05/08/2025. Que, es necesario adecuar la Política de Control Interno de la DNCP de acuerdo a los requerimientos expuestos en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015. Se debe contar con un modelo institucional de Política de Administración de Riesgos que permita a la institución un ordenamiento para la ejecución de su función y misión con eficiencia, eficacia, celeridad, integridad y transparencia. La Política de Administración de Riesgos implica la aplicación de un método lógico y sistemático para la continua identificación y evaluación de los riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso, de forma tal que permita a la institución determinar las medidas de control necesarias, minimizar pérdidas y maximizar beneficios en el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional. La promulgación del Decreto del Poder Ejecutivo N° 16 de fecha 15 de agosto de 2023, por el cual ha sido nombrado Director Nacional de Contrataciones Públicas, el Dr. Juan Agustín María Encina Pérez. Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales, EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Resuelve:
Art. 1
Artículo 1°.- Aprobar la Revisión 01 de la Política de Administración de Riesgos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), como herramienta para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos en el marco del Sistema de Control Interno MECIP 2015; cuyo anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 2
Art. 2°.- Establecer que la Política de Administración de Riesgos será de aplicación obligatoria para todas las dependencias y niveles organizativos de la DNCP.
Art. 3
Art. 3°.- Designar a la Coordinación de Sistemas de Desarrollo Institucional, como responsable de coordinar la implementación, monitoreo y actualización de la Política de Administración de Riesgos.
Art. 4
Art. 4°.- Dejar sin efecto cualquier disposición contraria a la presente Resolución.
Art. 5
Art. 5°.- Comunicar a quien corresponda, y cumplido archivar.